ア ス製薬株式会社
ア ス製薬株式会社
ダarth Chemical Cリ., Ltd.
本⽇ プロ
キ0ガ6年ガキ⽉期 第キ四半期業績説明
今後の取 組
ア スの考え⽅
ア スの考え⽅
市場環境
中期経営計画 キ0ガ6エキ0キ0
キ0ガ6年ガキ⽉期 下半期の取 組
キ0ガ6年ガキ⽉期 下半期の取 組
⼤幸薬品㈱ の資本 業務提携
ア ス製薬株式会社
ア ス製薬株式会社
ダarth Chemical Cリ., Ltd.
連結 第
キ
四半期業績概況
増収 増益
営業利益計画を達成
単位:億円
営業利益計画を達成
キ0ガ5
実績
キ0ガ6
計画
キ0ガ6
実績
前期⽐
計画⽐
売上⾼
ゴ3グ
.1
ゴゴケ
.ゴ
ゴケク
.1
103.1
%
ゴケ.7
%
営業利益
10ゴ
.ゴ
112
.ケ
11グ
.2
10ク.コ
%
102.3
%
経常利益
112
ケ
11コ
3
11ク
コ
102 0
ゴ7 1
経常利益
112
.ケ
11コ
.3
11ク
.コ
102.0
%
ゴ7.1
%
親会社株主に
帰属する
ケグ
ゴ
77
2
71
1
107 ゴ
%
ゴ2 2
%
©
帰属する
四半期純利益
ケグ
.ゴ
77
.2
71
.1
107.ゴ
%
ゴ2.2
%
家庭⽤品事業 第
キ
四半期業績概況
増収 増益
計画⽐
売上 利益 も未達成
単位:億円
計画⽐
売上 利益 も未達成
キ0ガ5
実績
キ0ガ6
計画
キ0ガ6
実績
前期⽐
計画⽐
売 ⾼
コケコ
ク
ゴ37
7
ゴ00
7
103 7
ゴケ 1
売上⾼
コケコ
.ク
ゴ37
.7
ゴ00
.7
103.7
%
ゴケ.1
%
売上原価
グ3ク
グ3ク
.2
グ7ケ
グ7ケ
.0
ググ2
ググ2
.コ
103.グ
103.グ
%
%
ゴケ.0
ゴケ.0
%
%
売上総利益
33ク
.2
3ケ1
.ケ
3ク7
.コ
10ク.1
%
ゴケ.2
%
販管費
233
.ゴ
2グク
.7
2ク2
.1
103.グ
%
ゴグ.1
%
3
コ
ケ
©
ント利益
100
.3
10ケ
.コ
10グ
.ケ
10グ.3
%
ゴコ.ゴ
%
家庭⽤品事業 業績
イント
増収効果による売上総利益の増加
増収効果による売上総利益の増加
•
新製品 キブ ⽤殺⾍剤
ュ ス ブ ン 寄与
ン ン
温泡
キ
貢献
•
ン ン
温泡
スッキ ! 貢献
原価の改善
原価の改善
•
製造原価 スト
ン
廃棄関連費⽤ 減少
•
廃棄関連費⽤ 減少
⽩元ア ス㈱ ⾚字幅縮⼩
⽩元ア ス㈱ ⾚字幅縮⼩
•
防⾍剤 除湿剤中⼼ 売上増
売上原価率 低減 ケゴ 7
%
⇒ ケケ ク
%
3 3
t
改善
©
•
売上原価率 低減 ケゴ.7
%
⇒ ケケ.ク
%
3.3
ルt
改善
家庭⽤品事業 部⾨別売上⾼
殺⾍剤 微減
⽇⽤品 伸⻑ 増収をけ 引
単位:億円
⽇⽤品の伸⻑ 増収をけ 引
キ0ガ5
実績
キ0ガ6
計画
キ0ガ6
実績
前期⽐
計画⽐
殺⾍剤
クク2
.1
クケ1
.グ
ク37
.3
ゴコ.ゴ
%
ゴク.7
%
⽇⽤品
3コ3
.2
ク27
.コ
ク1コ
.ゴ
10ゴ.3
%
ゴ7.ゴ
%
ペ ト 他
ク3
1
クコ
2
クク
ク
103 1
ゴ2 2
ペット・他
ク3
.1
クコ
.2
クク
.ク
103.1
%
ゴ2.2
%
合計
コケコ
ク
ゴ37
7
ゴ00
7
103 7
%
ゴケ 1
%
©
合計
コケコ
.ク
ゴ37
.7
ゴ00
.7
103.7
%
ゴケ.1
%
殺⾍剤部⾨ 国内市場動向
市場 ガ0キ.8
% 前期⽐ 6⽉末累計
⽉
前年を下回るも ⽉以降 復調
1グ年週別販売⾦額
5⽉
前年を下回るも、6⽉以降 復調
℃ 億円
30 コ0
1グ年週別販売⾦額 1ケ年週別販売⾦額 1グ年気温
1ケ年気温
20 ケ0 週別最⾼気温
10 ク0
10
0
0 20
週別販売⾦額
©
エ10
0
2/2ゴエ 3/1クエ 3/2コエ ク/11エ ク/2グエ グ/ゴエ グ/23エ ケ/ケエ ケ/20エ 7/クエ 7/1コエ コ/1エ コ/1グエ コ/2ゴエ ゴ/12エ
殺⾍剤部⾨ 国内市場 全体
vs
アース
市場 ガ0キ.8
%
vs ア ス ガ0ガ.3
% 前期⽐
当社シ ア
当社シ ア 56.7
% 前期⽐
▲0.9
ルt
前期⽐
ガ0キ 8%
市場全体
市場 おけ
ス 販売⾼
ガ0ガ.5%
ガ0キ.8%
ガ0キ.8%
ガ0ガ.3%
前期⽐
⾍よけ⽤品
不快害⾍⽤
ゴキブ ⽤
ガキ0.4% 98.0%
ガ00.7%
ガキキ 6%
ゴキブ ⽤
エ 蚊⽤
医薬品殺⾍剤
ガ00.0%99.0%
ガ00.3% ガキキ.6%
96.7%
©
*⾃社推計
1グ.2Q 1ケ.2Q 1グ.2Q 1ケ.2Q
殺⾍剤部⾨ カテゴリー別売上⾼状況
エ 蚊⽤ :微減
ゴキブ ⽤
⼤幅に伸⻑
医薬品殺⾍剤
エ・蚊⽤
ゴキブ ⽤
ゴキブ ⽤ :⼤幅に伸⻑
市場
前期⽐
100.0
%ゴゴ.0
%120.ク
%当社シ ア
7ク 3
%グケ グ
%ケグ ケ
%当社シ ア
前期差
+0.2
7ク.3
%ルtグケ.グ
%
▲1.ク
ルtケグ.ケ
%+1.1
ルt当社出荷
前期⽐
ゴ7
%ゴゴ
%12グ
%前期⽐
要因
•
消化 ⾒合った
投⼊量 適正化
•
売上微減
ス
ット
• 新製品売上寄与
ュ ス
•
ス渦巻⾹
売上減
•
好調
ブ ッ キ ッ
©
*⾃社推計
殺⾍剤部⾨ カテゴリー別売上⾼状況
不快害⾍⽤ :伸⻑
⾍よけ⽤品
低調
不快害⾍⽤
⾍よけ⽤品
園芸⽤品
⾍よけ⽤品 :低調
市場
前期⽐
102.コ
%101.グ
%-
当社シ ア
ケク コ
%ク3 ケ
%当社シ ア
前期差
▲1.3
ケク.コ
%ルtク3.ケ
%
▲1.ケ
ルt-
当社出荷
前期⽐
103
%ココ
%ゴ7
%前期⽐
要因
•
⽤ 売上増
•
⽤ 微増
•
⾍よけ ット
投⼊量 適正化
•
•
除草剤 好調
園芸不快害⾍⽤
•
テ ト
売上減
売上減
©
*⾃社推計
⽇⽤品部⾨ 分野別売上⾼状況
各 テゴ
も増収
新製品による市場 活性化を推進
⼝腔衛⽣⽤品
⼊浴剤
その他⽇⽤品
新製品による市場の活性化を推進
市場
前期⽐
10ク.ゴ
%10ク.1
%-
当社シ ア
1コ 1
%クコ 7
%当社シ ア
前期差
+0.ク
1コ.1
%ルtクコ.7
%
▲0.コ
ルt-
当社売上⾼
前期⽐
177.3
10ゴ 2
億円%ココ.7
億円110 1
%1グ2.7
億円10ゴ 0
%前期⽐
10ゴ.2
%110.1
%10ゴ.0
%要因
•
ン ン
好調
•
売上寄与
温泡
•
消臭芳⾹剤
新製品スッキ !
売上寄与
•
シュ テ ト
⼤幅伸⻑
•
売上増
ス ン
売上寄与
•
防⾍剤
セスロ
©
売上増
*⾃社推計
⽩元アース 第
キ
四半期業績概況
増収、⾚字幅縮⼩
計画対⽐
進捗に遅
単位:億円
計画対⽐
進捗に遅
キ0ガ5
実績
キ0ガ6
計画
キ0ガ6
実績
前期⽐
計画⽐
売 ⾼
73
7
ゴ2
2
7コ
ク
10ケ ク
コグ 1
売上⾼
73
.7
ゴ2
.2
7コ
.ク
10ケ.ク
%
コグ.1
%
売上原価
グ1
グ1
.3
ケ1
ケ1
.7
グ2
グ2
.0
101.ク
101.ク
%
%
コク.3
コク.3
%
%
売上総利益
22
.3
30
.ク
2ケ
.3
11コ.0
%
コケ.7
%
販管費
2グ
.1
31
.ク
2ケ
.7
10ケ.3
%
コグ.0
%
7
ゴ
3
©
営業利益
▲2
.7
▲0
.ゴ
▲0
.3
****
****
海外 第
キ
四半期売上⾼状況
急激 円⾼によ 円
ス
横 い
現地通貨
ス
前期⽐
現地通貨
ス
前期⽐ ガガ6
%
ガガキ%、中国 ガ53%
海外売上⾼推移
ケ0 下半期分
そ 他
億円
ク0
中国
キ9 8 キ9 5
6 3 7 5 6.9 6.9
9.8 9.5
20 ガ5.8
ガ3 3 ガ4 0 ガ5.3 ガ6.8
キキ.6 キ3.5
キ9.8 キ9.5
7.7 7.0 6.5 8.キ 8.4 ガキ.0 ガキ.4 ガ3.8 ガキ.5 ガ.8 キ.0 ガ.8 キ.ガ キ.8
3.7 4.キ 6.3 7.5 6.4 4.4 5.7 5.0 5.6
0
ガ3.3 ガ4.0
©
0
0コ.2Q 0ゴ.2Q 10.2Q 11.2Q 12.2Q 13.2Q 1ク.2Q 1グ.2Q 1ケ.2Q
家庭⽤品事業 利益変動要因
増収及び製造 スト
ンによる
売上総利益 増加 寄与
売上総利益の増加 寄与
億円
▲ガ.5
▲5 6
110 120
前期⽐
ガ05.3
%売上総利益 増加分
広告宣伝費
ガ3.5
▲5.6
▲0.キ
▲0.9
100 110
広告宣伝費
増加分 販売促進費
増加分 ⼈件費
増加分 その他経費 増加分
ガ00.3
ガ05.6
コ0 ゴ0
増加分
70 コ0
1グ 2Q 1ケ 2Q
©
1グ.2Q セ メント利益
1ケ.2Q セ メント利益
総合環境衛⽣事業 業績概況
増収 減益
計画対⽐
順調 進捗状況
単位:億円
計画対⽐
順調 進捗状況
キ0ガ5
実績
キ0ガ6
計画
キ0ガ6
実績
前期⽐
計画⽐
売 ⾼
10ク
1
102
グ
107
グ
103 3
10ク ゴ
売上⾼
10ク
.1
102
.グ
107
.グ
103.3
%
10ク.ゴ
%
売上原価
グゴ
グゴ
.グ
グ7
グ7
.ク
ケ1
ケ1
.7
103.7
103.7
%
%
107.ク
107.ク
%
%
売上総利益
クク
.ケ
クグ
.0
クグ
.コ
102.コ
%
101.コ
%
販管費
3ク
.2
3ゴ
.3
3コ
.1
111.2
%
ゴケ.ゴ
%
3
ケ
7
©
ント利益
10
.3
グ
.ケ
7
.7
7ク.コ
%
13ケ.3
%
総合環境衛⽣事業 業績
イント
ハHC*売上構成⽐の上昇
ハHC*売上構成⽐の上昇
•
201グ.2Qサ37.ケ
%
⇒ 201ケ.2Qサ3ゴ.2
%
+1.ケ
ルt
年間契約保有⾦額の増加
201グ 2Qサ1ク7 ケ
億円
⇒ 201ケ 2Qサ1グ3 ケ
億円
•
201グ.2Qサ1ク7.ケ
億円
⇒ 201ケ.2Qサ1グ3.ケ
億円
彩都総合研究所 新設に伴う費⽤の計上
彩都総合研究所 新設に伴う費⽤の計上
•
減価償却費 計上開始
•
メンテ ンス 維持費⽤ 新規発⽣
•
メンテ ンス 維持費⽤ 新規発⽣
©
* THC:TリtalHealth Care 異物混⼊ 汚染 防⽌ 品質保証 総合 ン テ ン ビス
総合環境衛⽣事業 カテゴリー別売上⾼
ハHC 計画に対して順調に進捗
年間契約
増加
単位:億円
年間契約 ハHC PC BM 増加
キ0ガ5
実績
キ0ガ6
計画
キ0ガ6
実績
前期⽐
計画⽐
ハHC*
ハHC*
ト ス ア
3ゴ
.1
ク1
.ゴ
ク2
.1
107.ゴ
%
100.グ
%
PC
ゴ
ゴ
ゴ
ゴ
ゴ
7
ゴ7 7
ゴコ ク
PC
ペスト ントロ
ゴ
.ゴ
ゴ
.ゴ
ゴ
.7
ゴ7.7
%
ゴコ.ク
%
BM
22
コ
22
コ
23
3
102 3
%
102 ク
%
BM
ビ ンテ ンス
22
.コ
22
.コ
23
.3
102.3
%
102.ク
%
販売・他
32
.1
27
.コ
32
.2
100 3
%
11グ ゴ
%
©
販売・他
32
27
コ
32
100.3
%
11グ.ゴ
%
* THC:TリtalHealth Care 異物混⼊ 汚染 防⽌ 品質保証 総合 ン テ ン ビス
総合環境衛⽣事業 年間契約 状況
合計
件 億円
年間契約件数
年間契約保有⾦額
ガ47 6 ガ53.6
BM ガ 773 ガ,766 ガ,686
1グェ000
47 8 47.9
1グ0
ガキ,670 ガキ,893
ガ3,485 ガ3,8ガ7
ガ30.6 ガ34.7
ガ39.9
ガ47.6 ガ3,945
PC ガ,779 ガ,7キガ ガ,773
10ェ000
ガ9.キ 4ガ.3 4キ.6 44.8
47.8
100
PC
6,ガ9ガ 6,ガ04 6,386 6,39キ
6,キ98
キガ.5 キ0.ガ キ0.キ
ガ9.8
ハHC* 5 96ガ
グェ000
67.9 7キ.0 75.0 80.0 86.5
グ0
4,700 5,068 5,3キ6 5,659 5,96ガ
0 0
ウ30キ
©
0
12.2Q 13.2Q 1ク.2Q 1グ.2Q 1ケ.2Q 0 12.2Q 13.2Q 1ク.2Q 1グ.2Q 1ケ.2Q
* THC:TリtalHealth Care 異物混⼊ 汚染 防⽌ 品質保証 総合 ン テ ン ビス
総合環境衛⽣事業 利益変動要因
増収効果 あったものの
彩都総合研究所 運営関連費⽤ 影響
彩都総合研究所の運営関連費⽤ 影響
億円 売上総利益
増加分
ガ.キ
ガ.キ
ガ.3
10
前期⽐
増加分
⼈員増に伴う
ガ.3
74.8
% ⼈件費増加分 彩都総合研究所
運営関連費⽤ その他経費 増加分
ガ0.3
7.7
グ
増加分
0
1グ 2Q 1ケ 2Q
©
1グ.2Q セ メント利益
1ケ.2Q セ メント利益
ア ス製薬株式会社
ア ス製薬株式会社
ダarth Chemical Cリ., Ltd.
キ0ガ6年ガキ⽉期 第キ四半期業績説明
今後の取 組
ア スの考え⽅
ア スの考え⽅
市場環境
中期経営計画 キ0ガ6エキ0キ0
キ0ガ6年ガキ⽉期 下半期の取 組
キ0ガ6年ガキ⽉期 下半期の取 組
⼤幸薬品㈱ の資本 業務提携
アース 考え⽅ 存在意義・経営⽅針
ストク
テ
世界 共⽣
社是
ストク
テ
世界 共⽣
世界中の⼈々に選
世界中の⼈々に選
、
世界中の⼈々のた に る
世界中の⼈々のた に る
客様⽬線による市場の創造
アース 考え⽅
客様⽬線と
客
市
客
様
付
加
市
場
業
客
様
ピ
客
様
客
様
と
っ
て
価
値
創
業
界
へ
ー
ト
様
⽬
線
て
笑
顔
創
造
へ
線
顔
ー
カ
ー
付
加
貢
献
ー
客
様
余
分
ー
と
て
加
価
値
献
カ
ー
⽬
線
と
っ
て
ペ
ッ
©
て
線
て
キ0ガ6年ガキ⽉期 第キ四半期業績説明
今後の取 組
ア スの考え⽅
ア スの考え⽅
市場環境
中期経営計画 キ0ガ6エキ0キ0
キ0ガ6年ガキ⽉期 下半期の取 組
キ0ガ6年ガキ⽉期 下半期の取 組
⼤幸薬品㈱ の資本 業務提携
市場環境 主要参⼊市場 状況
国内⼈⼝ 減少する環境の中
当社 伸⻑を続ける市場を
ンに展開
キ008年
キ0ガ5年
08エガ5対⽐
ント
当社 伸⻑を続ける市場を
ンに展開
国内⼈⼝ 千⼈
12コェ0コク
127ェ110
▲0.コ% 0コ年を
減少
世帯数 千世帯
ク7ェゴグ7
グ0ェ3ケ1
+グ.0% 微増傾向
殺⾍剤
市場規模
ガ,04ガ
ガ,065
ウキ.3% 主に世帯数に⽐例
スシ
クゴ.2%
グケ.ゴ%
+7.7ルt
ル
後述
⼊浴剤
市場規模
453
49キ
ウ8.5% 主に世帯数に⽐例
スシ
1グ ク%
クゴ 3%
+33 ゴルt M&A寄与
スシ
1グ.ク%
クゴ.3%
+33.ゴルt M&A寄与
ア
市場規模
ガ,75キ
キ,057
ウガ7.4%
ア意識の⾼
スシ
1グ 7%
17 7%
2 0 t
ン
拡充
©
*国内⼈⼝ 世帯数 政府統計 市場規模 当社シ ⾃社推計
ア
スシ
1グ.7%
17.7%
+2.0ルt
ン ッ 拡充
市場環境 殺⾍剤市場規模・シェア
ガ,000億円を超える規模 安定
当社シ ア
年
約
上昇
ガ ガ34 ガ ガガ8 ガ ガキ0 ガ ガ55
億円 シ
当社シ ア キ006年
約ガ0ルt上昇
995 ガ,0ガガ ガ,0ガ9 ガ,04ガ
ガ,09ガ ガ,ガ0ガ ガ,ガ34 ガ,ガガ8 ガ,ガキ0 ガ,ガ55 ガ,065 ガ,097
56 9%
グ7% 1ェ000
億円 シ
5ガ 9%
53.8% 54.0%
56.9% 56.4%
グ3% 7グ0
47.6%
46 7%
48.3%49.キ% 49.8% 49.8%
50.6%
5ガ.9%
クグ% クゴ%
2グ0 グ00
46.7%
ク1% クグ%
0 2グ0
年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 殺⾍剤市場規模 当社市場シ
©
200グ年 0ケ年 07年 0コ年 0ゴ年 10年 11年 12年 13年 1ク年 1グ年 1ケ年 予測
*⾃社推計
市場環境 殺⾍剤市場 特徴
殺⾍剤市場
今後も堅調に推移する ⾒込
殺⾍剤の消費 主に世帯数に⽐例
今後も堅調に推移する ⾒込
殺⾍剤の消費 主に世帯数に⽐例
•
国内⼈⼝ 減少時代 突⼊した
世帯数 微増傾向 続く
世帯数 微増傾向 続く
温暖化による潜在需要の増加
•
害⾍ ⽣息北限 上昇
•
新た 外来種 上陸
予防 市場の拡⼤
感染症
害⾍ 脅威 対
意識 ⾼
© キ7/45
トピックス 害⾍対策 啓発活動
ト
ン201ケ東京
⼩学校へ 出張教室
ス 蚊 ⾶び始 予報
キ0ガ6年ガキ⽉期 第キ四半期業績説明
今後の取 組
ア スの考え⽅
ア スの考え⽅
市場環境
中期経営計画 キ0ガ6エキ0キ0
キ0ガ6年ガキ⽉期 下半期の取 組
キ0ガ6年ガキ⽉期 下半期の取 組
⼤幸薬品㈱ の資本 業務提携
中期経営計画
キ0キ0
年定量⽬標
連結売上⾼
億
連結売上⾼ キ,000億円
海外売上⾼
ガ50億円
連結経常利益 ガ50億円
連結経常利益 ガ50億円
Rナダ
ガ0%
中期経営計画
3
つ 重点テー
海外展開の
海外展開の
強化
シ
の 収益⼒の
シ
の
最⼤化
向上
既存 テゴ
の発展・強化
エガ
海外展開 強化 組織改編
キ ワ
ナドダエダarth ア ス ⼀
丸 取 組
⼀丸の取 組
海外戦略統括本部の発⾜
海外戦略統括本部の発⾜
•
海外
各社を含
当社 海外展開をト
メント
当社 海外展開をト
メント
ロ
ダC部の発⾜
•
ン
ン 消費 越境ダCへ 対応強化
機能別組織への変⾰
機能別組織への変⾰
•
海外展開 対す 役割 明確化
研究開発 ⽣産 営業
•
部署間連携 強化
©
•
部署間連携 強化
エガ
海外展開 強化 今後 ⽅針
海外の成⻑
化 最重要課題
経営資源 ⼈
⾦ を積極投⼊
経営資源 ⼈
⾦ を積極投⼊
展開エ アをア アに集中
展開エ アをア アに集中
•
中国 2020年 1グ都市 1ケェ000店舗 導⼊
2020年 殺⾍剤市場シ ドリ 2獲得
•
2020年 殺⾍剤市場シ ドリ.2獲得
優位性の⾼い殺⾍剤に集中
•
特 市場性 ⾼い
蚊取線⾹を強化
現地
に⾒合う品質 ストの実現
現地
に⾒合う品質 ストの実現
•
スト競争⼒ あ ⽣産 製品開発体制 構築
•
部材共有 製品スペッ 適正化
スト低減 推進
©
•
部材共有 製品スペッ 適正化
スト低減 推進
エガ
海外展開 強化
キ0キ0
年⽬標
キ0キ0年海外売上⾼ ガ50億円
そ 先 成⻑ た
通過点
その先の成⻑のた の通過点
海外売上⾼推移
30
1グ0 予測
そ 他
億円 ガ50
50
ゴ0
120 中国
7ガ ガ
ガ6.6 ガ5 キ ガ4.3 キ0.6
ガ8.7
ケ0
34.5
47.キ 53.ガ 57.9
7ガ.ガ
ガ4.ガ ガ4.4 キ0.0 キ5.キ 30.0 キ7.6 35.8
70
キ.4 3.ガ 4.7
6.8 8.7 9.7
ガ6.6
ガ0.キ 9.5 9.7
ガ5.キ
0
30 キ6.6 キ7.0
34.5
©
* 201ケ年以降 為替 201グ年末時点 を前提 す
0
2010年 2011年 2012年 2013年 201ク年 201グ年 201ケ年 2017年 201コ年 201ゴ年 2020年
エキ
ープシナ ー 最⼤化
間の協調/協働によ
成⻑ 収益 確保を両⽴させる
成⻑ 収益の確保を両⽴させる
マ
テ ン の実践
マ
テ ン の実践
•
内競合 廃⽌
ト
提案 棚割 店頭
•
ト
提案 棚割 店頭
協働による製品開発
協働による製品開発
•
製品 カ
排除
•
間 ボ製品開発へ 取 組
•
間 ボ製品開発へ 取 組
間連携の強化
©
間連携の強化
エ3
収益⼒ 向上 プロ ェクト設⽴
成⻑重視
成⻑+収益
へ⽅針転換
部⾨横断
クトを設⽴
4 の部⾨横断 ロ
クトを設⽴
ロ
クトテ マ
ロ
クトテ マ
•
仕組
く
⾒え 化
計 化
前年主義
計 主義
•
計画化
前年主義
計画主義へ
•
排除
筋⾁質 企業体質へ
収益改善 ロ
クト
返品削減
販売利益
向上
商品検討
⽣産効率
改善
©
返品削減
向上
商品検討
改善
キ0ガ6年ガキ⽉期 第キ四半期業績説明
今後の取 組
ア スの考え⽅
ア スの考え⽅
市場環境
中期経営計画 キ0ガ6エキ0キ0
キ0ガ6年ガキ⽉期 下半期の取 組
キ0ガ6年ガキ⽉期 下半期の取 組
⼤幸薬品㈱ の資本 業務提携
キ0ガ6
年
ガキ
⽉期 下半期 取 組
新製品発売による売上拡⼤
新製品発売による売上拡⼤
•
秋季 当初計画外 新製品3コノテバを発売
計画外新製品 下半期⽬標売上⾼ 2億円
•
計画外新製品 下半期⽬標売上⾼12億円
殺⾍剤返品の改善
殺⾍剤返品の改善
•
主⼒
テ
年間定番化を推進
殺⾍剤返品率を12 3 ⇒ 11 7
改善
•
殺⾍剤返品率を12.3
%
⇒ 11.7
%
改善
海外売上⾼ 前期⽐ガキ0
%
の達成
海外売上⾼ 前期⽐ガキ0
%
の達成
⽩元ア ス㈱の収益改善
©
⽩元ア ス㈱の収益改善
秋季発売新製品 ご紹介
秋季発売新製品 ご紹介
キ0ガ6
年
ガキ
⽉期 連結業績⾒通
本年キ⽉の公表
変更 し
利益
字回復を⽬指す
単位:億円
利益のV字回復を⽬指す
キ0ガ4
実績
キ0ガ5
実績
キ0ガ6
計画
前期⽐
増減
売上⾼
1ェクグコ
.グ
1ェグゴ7
.3
1ェ700
.0
10ケ.ク
%
+102
.7
営業利益
クコ
.ク
ク0
.1
グ1
.0
127.0
%
+10
.コ
経常利益
ケ0
2
ク2
ケ
グゴ
0
13コ グ
1ケ
3
経常利益
ケ0
.2
ク2
.ケ
グゴ
.0
13コ.グ
%
+1ケ
.3
親会社株主に帰属する
17
0
11
ケ
30
0
2グ7 グ
%
+1コ
3
©
帰属する
当期純利益
17
.0
11
.ケ
30
.0
2グ7.グ
%
+1コ
.3
配当⽅針・
ガ
株当た 配当⾦
連結配当性向40%以上の安定的 配当
今期 株当た 普通配当
円を予定
今期1株当た 普通配当ガガ5円を予定
ガ05 ガガ0 ガガ0
ガガ5
100
1株当た 普通配当 円 1株当た 記念配当 円 連結配当性向
円
70 75
80
90 95 95 5
7グ
70
111.グ% 130.2%
1ゴ0.7% グ0
グ0.2% ケ0.3% ググ.ク% グ2.コ% グ7.7% 71.0% 77.ク%
0 2グ
©
0
07年 0コ年 0ゴ年 10年 11年 12年 13年 1ク年 1グ年 1ケ年
キ0ガ6年ガキ⽉期 第キ四半期業績説明
今後の取 組
ア スの考え⽅
ア スの考え⽅
市場環境
中期経営計画 キ0ガ6エキ0キ0
キ0ガ6年ガキ⽉期 下半期の取 組
キ0ガ6年ガキ⽉期 下半期の取 組
⼤幸薬品㈱ の資本 業務提携
⼤幸薬品㈱と 資本・業務提携
資本・業務提携の⽬的
資本・業務提携の⽬的
製品 共同開発や
テ ン 活動 協働
を通
市場 活性化や新市場 創出を図 た
市場 活性化や新市場 創出を図 た
契約締結⽇
キ0ガ6年7⽉5⽇
年
クロ
ン ⽇
キ0ガ6年7⽉キガ⽇
取得株式数
取得株式数
799,600
799,600
株
株
取得価額
ガキ.ガ6
億円
株式保有⽐率
5.78
%
当期業績への影響 軽微
©
当期業績への影響 軽微
ご清聴
有難うご い
た
本資料 記述し い 将来予測および業績予想
現時点 ⼊⼿可能 情報 基
当社
判断した予想 あ 潜在的
ス や不確実性 含ま
います そ た
様々 要因 変化
よ 実際 業績 記述し い 将来⾒通し
⼤ く異
結果
可能性 あ こ を御承
©
知お 下さい
キ0ガ6
年
ガキ
⽉期 第
キ
四半期
業績説明補⾜資料
本資料 記述し い 将来予測および業績予想
現時点 ⼊⼿可能 情報 基
当社
判断した予想 あ 潜在的 ス や不確実性 含ま
います そ た
様々 要因
変化 よ 実際 業績 記述し い 将来⾒通し
⼤ く異
結果
可能性 あ こ
を御承知お 下さい
©
を御承知お 下さい
連結 損益計算書 前期⽐
単位:百万円
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐ 売上⾼ ゴ3 グ1ケ ゴケ ク10 2 コゴ3 103 1%
1グ.2Q実績 1ケ.2Q実績 前期⽐
売上⾼ ゴ3ェグ1ケ エ ゴケェク10 エ 2ェコゴ3 103.1% エ 売上原価 ググェ7コ2 グゴ.ケ% グケェコ71 グゴ.0% 1ェ0ココ 102.0% ▲ 0.7ルt 売上総利益 37ェ73ク ク0.ク% 3ゴェグ3ゴ ク1.0% 1ェコ0ク 10ク.コ% + 0.7ルt 販管費 2ケェ7ク3 2コ.ケ% 2コェ01グ 2ゴ.1% 1ェ272 10ク.コ% + 0.グルt ⼈件費 7ェク3コ コ.0% 7ェグコ7 7.ゴ% 1クゴ 102.0% ▲ 0.1ルt 広告宣伝費 グェ07コ グ.ク% グェ237 グ.ク% 1グゴ 103.1% + 0.0ルt 販売促進費 クェ32コ ク.ケ% クェコココ グ.1% ググゴ 112.ゴ% + 0.クルt そ 他 ゴ コゴ7 10 ケ% 10 301 10 7% ク0ク 10ク 1% + 0 1ルt そ 他 ゴェコゴ7 10.ケ% 10ェ301 10.7% ク0ク 10ク.1% + 0.1ルt 営業利益 10ェゴゴ1 11.コ% 11ェグ23 12.0% グ32 10ク.コ% + 0.2ルt 営業外収益 3クグ 0.ク% 2コ3 0.3% ▲ ケ2 コ2.0% ▲ 0.1ルt 営業外費⽤ 71 0.1% 31コ 0.3% 2クケ ククク.ゴ% + 0.3ルt 経常利益 11 2ケグ 12 0% 11 クココ 11 ゴ% 223 102 0% ▲ 0 1 t 経常利益 11ェ2ケグ 12.0% 11ェクココ 11.ゴ% 223 102.0% ▲ 0.1ルt 特別利益 137 0.1% 3ケ 0.0% ▲ 100 2ケ.ゴ% ▲ 0.1ルt 特別損失 1ケ 0.0% グ0 0.1% 33 2ゴゴ.2% + 0.0ルt 税引前四半期純利益 11ェ3コグェ 12.2% 11ェク7グェ 11.ゴ% ゴ0 100.コ% ▲ 0.3ルtル 法⼈税等 クェク03 ク.7% クェ0クク ク.2% ▲ 3グコ ゴ1.コ% ▲ 0.グルt 四半期純利益 ケェゴコ1 7.グ% 7ェク30 7.7% ククゴ 10ケ.ク% + 0.2ルt ⾮⽀配株主 帰属す 四半期純利益 3コク 0.ク% 312 0.3% ▲ 72 コ1.2% ▲ 0.1ルt
親会社株主 帰属す 四半期純利益 ケ グゴ7 7 1% 7 11コ 7 ク% グ21 107 ゴ% + 0 3ルt
©
※ 前期⽐が負 値もしく 1ェ000%を超えた場合 **** で表記
親会社株主 帰属す 四半期純利益 ケェグゴ7 7.1% 7ェ11コ 7.ク% グ21 107.ゴ% + 0.3ルt
連結 損益計算書 計画⽐
単位:百万円
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐ 売上⾼ ゴゴ ケゴ2 ゴケ ク10 ▲ 3 2コ2 ゴケ 7%
1ケ.2Q計画 1ケ.2Q実績 計画⽐
売上⾼ ゴゴェケゴ2 エ ゴケェク10 エ ▲ 3ェ2コ2 ゴケ.7% エ 売上原価 グゴェ0ク1 グゴ.2% グケェコ71 グゴ.0% ▲ 2ェ170 ゴケ.3% ▲ 0.2ルt 売上総利益 ク0ェケグ1 ク0.コ% 3ゴェグ3ゴ ク1.0% ▲ 1ェ111 ゴ7.3% + 0.2ルt 販管費 2ゴェ3ゴ0 2ゴ.グ% 2コェ01グ 2ゴ.1% ▲ 1ェ37ク ゴグ.3% ▲ 0.クルt ⼈件費 7ェゴケ0 コ.0% 7ェグコ7 7.ゴ% ▲ 373 ゴグ.3% ▲ 0.1ルt 広告宣伝費 グェケ0グ グ.ケ% グェ237 グ.ク% ▲ 3ケ7 ゴ3.ク% ▲ 0.2ルt 販売促進費 クェゴココ グ.0% クェコココ グ.1% ▲ ゴゴ ゴコ.0% + 0.1ルt そ 他 10 コ3グ 10 ゴ% 10 301 10 7% ▲ グ3ク ゴグ 1% ▲ 0 2ルt そ 他 10ェコ3グ 10.ゴ% 10ェ301 10.7% ▲ グ3ク ゴグ.1% ▲ 0.2ルt 営業利益 11ェ2ケ0 11.3% 11ェグ23 12.0% 2ケ2 102.3% + 0.7ルt 営業外収益 ケグケ 0.7% 2コ3 0.3% ▲ 372 ク3.2% ▲ 0.クルt 営業外費⽤ 7ゴ 0.1% 31コ 0.3% 23コ 3ゴゴ.グ% + 0.3ルt 経常利益 11 コ37 11 ゴ% 11 クココ 11 ゴ% ▲ 3クコ ゴ7 1% 0 0 t 経常利益 11ェコ37 11.ゴ% 11ェクココ 11.ゴ% ▲ 3クコ ゴ7.1% + 0.0ルt 特別利益 312 0.3% 3ケ 0.0% ▲ 27グ 11.コ% ▲ 0.3ルt 特別損失 3 0.0% グ0 0.1% クケ **** + 0.0ルt 税引前四半期純利益 12ェ1クケェ 12.2% 11ェク7グェ 11.ゴ% ▲ ケ70 ゴク.グ% ▲ 0.3ルtル 法⼈税等 クェ1ゴ3 ク.2% クェ0クク ク.2% ▲ 1クコ ゴケ.グ% ▲ 0.0ルt 四半期純利益 7ェゴグ3 コ.0% 7ェク30 7.7% ▲ グ22 ゴ3.ク% ▲ 0.3ルt ⾮⽀配株主 帰属す 四半期純利益 22ゴ 0.2% 312 0.3% コ3 13ケ.3% + 0.1ルt
親会社株主 帰属す 四半期純利益 7 72ク 7 7% 7 11コ 7 ク% ▲ ケ0グ ゴ2 2% ▲ 0 クルt
©
親会社株主 帰属す 四半期純利益 7ェ72ク 7.7% 7ェ11コ 7.ク% ▲ ケ0グ ゴ2.2% ▲ 0.クルt
※ 計画⽐が負 値もしく 1ェ000%を超えた場合 **** で表記
連結 損益計算書
キ0ガ6
年計画
単位:百万円
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐ 売上⾼ 1グゴ 73ゴ 170 000 10 2ケ0 10ケ ク%
201グ年実績 201ケ年計画 前期⽐
売上⾼ 1グゴェ73ゴ エ 170ェ000 エ 10ェ2ケ0 10ケ.ク% エ 売上原価 101ェ2ク1 ケ3.ク% 10グェク3グ ケ2.0% クェ1ゴ3 10ク.1% ▲ 1.クルt 売上総利益 グコェクゴコ 3ケ.ケ% ケクェグケク 3コ.0% ケェ0ケケ 110.ク% + 1.クルt 販管費 グクェクコ1 3ク.1% グゴェクケク 3グ.0% クェゴコ3 10ゴ.1% + 0.ゴルt ⼈件費 1グェ07ク ゴ.ク% 1ケェ0クク ゴ.ク% ゴケゴ 10ケ.ク% + 0.0ルt 広告宣伝費 ゴェ211 グ.コ% 10ェ03ク グ.ゴ% コ22 10コ.ゴ% + 0.1ルt 販売促進費 10ェ11コ ケ.3% 11ェゴ73 7.0% 1ェコググ 11コ.3% + 0.7ルt そ 他 20 077 12 ケ% 21 ク12 12 ケ% 1 33グ 10ケ 7% + 0 0ルt そ 他 20ェ077 12.ケ% 21ェク12 12.ケ% 1ェ33グ 10ケ.7% + 0.0ルt 営業利益 クェ01ケ 2.グ% グェ100 3.0% 1ェ0コ3 127.0% + 0.グルt 営業外収益 グ7グ 0.ク% ゴク2 0.ケ% 3ケ7 1ケ3.ゴ% + 0.2ルt 営業外費⽤ 331 0.2% 1ク2 0.1% ▲ 1ココ ク3.0% ▲ 0.1ルt 経常利益 ク 2ケ0 2 7% グ ゴ00 3 グ% 1 ケ3ゴ 13コ グ% 0 コ t 経常利益 クェ2ケ0 2.7% グェゴ00 3.グ% 1ェケ3ゴ 13コ.グ% + 0.コルt 特別利益 1グ1 0.1% 31グ 0.2% 1ケ3 207.コ% + 0.1ルt 特別損失 10グ 0.1% ゴ 0.0% ▲ ゴケ コ.ケ% ▲ 0.1ルt 税引前当期純利益 クェ30ケェ 2.7% ケェ20ケェ 3.7% 1ェコゴゴ 1クク.1% + 1.0ルtェ ル 法⼈税等 2ェケクク 1.7% 2ェ7コケ 1.ケ% 1ク1 10グ.3% ▲ 0.0ルt 当期純利益 1ェケケ2 1.0% 3ェク1ゴ 2.0% 1ェ7グ7 20グ.7% + 1.0ルt ⾮⽀配株主 帰属す 当期純利益 クゴ7 0.3% ク1ゴ 0.2% ▲ 77 コク.グ% ▲ 0.1ルt
親会社株主 帰属す 当期純利益 1 1ケグ 0 7% 3 000 1 コ% 1 コ3ク 2グ7 グ% + 1 0ルt
©
※ 前期⽐が負 値もしく 1ェ000%を超えた場合 **** で表記
親会社株主 帰属す 当期純利益 1ェ1ケグ 0.7% 3ェ000 1.コ% 1ェコ3ク 2グ7.グ% + 1.0ルt
家庭⽤品 損益計算書 前期⽐
単位:百万円
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐ 売上⾼ コ コ コ ゴ0 0 3 222 03 %
1グ.2Q実績 1ケ.2Q実績 前期⽐
売上⾼ コケェコクコ エ ゴ0ェ071 エ 3ェ222 103.7% エ 外部売上⾼ コ3ェ1グク ゴグ.7% コグェ703 ゴグ.2% 2ェグクコ 103.1% ▲ 0.ケルt 内部売上⾼ 3ェケゴクェ ク.3% クェ3ケ7ェ ク.コ% ケ73 11コ.2% + 0.ケルtル 売上原価 グ3ェク21 ケ1.グ% ググェ2コグ ケ1.ク% 1ェコケ3 103.グ% ▲ 0.1ルt 売上総利益 33ェク27 3コ.グ% 3クェ7コケ 3コ.ケ% 1ェ3グコ 10ク.1% + 0.1ルt 販管費 23ェ3ゴ1 2ケ.ゴ% 2クェ21ゴ 2ケ.ゴ% コ27 103.グ% ▲ 0.0ルt ⼈件費 グェ27コ ケ.1% グェ2ゴコ グ.ゴ% 1ゴ 100.ク% ▲ 0.2ルt 広告宣伝費 グ 073 グ コ% グ 227 グ コ% 1グク 103 0% ▲ 0 0ルt 広告宣伝費 グェ073 グ.コ% グェ227 グ.コ% 1グク 103.0% ▲ 0.0ルt 販売促進費 クェ32コ グ.0% クェココゴ グ.ク% グケ0 113.0% + 0.クルt 償却費 ゴグク 1.1% ゴグク 1.1% 0 100.0% ▲ 0.0ルt そ 他 7ェ7グケ コ.ゴ% 7ェコクゴ コ.7% ゴ3 101.2% ▲ 0.2ルt セ メント利益 営業利益 10ェ03グ 11.ケ% 10ェグケ7 11.7% グ31 10グ.3% + 0.2ルt
©
※ 前期⽐が負 値もしく 1ェ000%を超えた場合 **** で表記
家庭⽤品 損益計算書 計画⽐
単位:百万円
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐ 売上⾼ ゴ3 2 ゴ0 0 3 0 ゴ %
1ケ.2Q計画 1ケ.2Q実績 計画⽐
売上⾼ ゴ3ェ772 エ ゴ0ェ071 エ ▲ 3ェ701 ゴケ.1% エ 外部売上⾼ コゴェクコゴ ゴグ.ク% コグェ703 ゴグ.2% ▲ 3ェ7コグ ゴグ.コ% ▲ 0.3ルt 内部売上⾼ クェ2コ3ェ ク.ケ% クェ3ケ7ェ ク.コ% コク 102.0% + 0.3ルtル 売上原価 グ7ェケ0コ ケ1.ク% ググェ2コグ ケ1.ク% ▲ 2ェ322 ゴケ.0% ▲ 0.1ルt 売上総利益 3ケェ1ケク 3コ.ケ% 3クェ7コケ 3コ.ケ% ▲ 1ェ37コ ゴケ.2% + 0.1ルt 販管費 2グェク77 27.2% 2クェ21ゴ 2ケ.ゴ% ▲ 1ェ2グコ ゴグ.1% ▲ 0.3ルt ⼈件費 グェケク2 ケ.0% グェ2ゴコ グ.ゴ% ▲ 3クク ゴ3.ゴ% ▲ 0.1ルt 広告宣伝費 グ グ7ケ グ ゴ% グ 227 グ コ% ▲ 3クコ ゴ3 コ% ▲ 0 1ルt 広告宣伝費 グェグ7ケ グ.ゴ% グェ227 グ.コ% ▲ 3クコ ゴ3.コ% ▲ 0.1ルt 販売促進費 クェゴココ グ.3% クェココゴ グ.ク% ▲ ゴコ ゴコ.0% + 0.1ルt 償却費 ゴグク 1.0% ゴグク 1.1% 0 100.0% + 0.0ルt そ 他 コェ31ケ コ.ゴ% 7ェコクゴ コ.7% ▲ クケ7 ゴク.ク% ▲ 0.2ルt セ メント利益 営業利益 10ェケコケ 11.ク% 10ェグケ7 11.7% ▲ 11ゴ ゴコ.ゴ% + 0.3ルt
©
※ 計画⽐が負 値もしく 1ェ000%を超えた場合 **** で表記
家庭⽤品 損益計算書
キ0ガ6
年計画
単位:百万円
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐
売上⾼ 0 0 ゴコ 0 ゴ 0 %
201グ年実績 201ケ年計画 前期⽐
売上⾼ 1クグェ010 エ 1ググェゴコク エ 10ェゴ7ク 107.ケ% エ 外部売上⾼ 13コェゴ27 ゴグ.コ% 1クゴェ112 ゴグ.ケ% 10ェ1コク 107.3% ▲ 0.2ルt 内部売上⾼ ケェ0コ2ェ ク.2% ケェコ72ェ ク.ク% 7コゴ 113.0% + 0.2ルtル 売上原価 ゴグェケ1ケ ケグ.ゴ% 100ェケグク ケク.グ% グェ037 10グ.3% ▲ 1.クルt 売上総利益 クゴェ3ゴ3 3ク.1% ググェ330 3グ.グ% グェゴ37 112.0% + 1.クルt 販管費 ク7ェ220 32.ケ% グ1ェグ2ゴ 33.0% クェ30ゴ 10ゴ.1% + 0.グルt ⼈件費 10ェグ01 7.2% 11ェ323 7.3% コ22 107.コ% + 0.0ルt 広告宣伝費 ゴ 1ゴゴ ケ 3% ゴ ゴ7ケ ケ ク% 77ケ 10コ ク% + 0 1ルt 広告宣伝費 ゴェ1ゴゴ ケ.3% ゴェゴ7ケ ケ.ク% 77ケ 10コ.ク% + 0.1ルt 販売促進費 10ェ11コ 7.0% 11ェゴ73 7.7% 1ェコググ 11コ.3% + 0.7ルt 償却費 1ェゴ0コ 1.3% 1ェゴ0コ 1.2% 0 100.0% ▲ 0.1ルt そ 他 1グェクゴ2 10.7% 1ケェ3ク7 10.グ% コググ 10グ.グ% ▲ 0.2ルt セ メント利益 営業利益 2ェ173 1.グ% 3ェコ00 2.ク% 1ェケ27 17ク.ゴ% + 0.ゴルt
©
※ 前期⽐が負 値もしく 1ェ000%を超えた場合 **** で表記
アース製薬 損益計算書 前期⽐
単位:百万円
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐ 売上⾼ ケグ ゴ03 ケコ ケケ2 2 7グゴ 10ク 2%
1グ.2Q実績 1ケ.2Q実績 前期⽐
売上⾼ ケグェゴ03 エ ケコェケケ2 エ 2ェ7グゴ 10ク.2% エ 売上原価 ク0ェグ7ケ ケ1.ケ% ク2ェ32ケ ケ1.ケ% 1ェ7クゴ 10ク.3% + 0.1ルt 売上総利益 2グェ32ケ 3コ.ク% 2ケェ33ケ 3コ.ク% 1ェ010 10ク.0% ▲ 0.1ルt 販管費 1クェ7コグ 22.ク% 1グェ27ク 22.2% クコゴ 103.3% ▲ 0.2ルt ⼈件費 3ェ0ゴ0 ク.7% 3ェ0ゴコ ク.グ% コ 100.3% ▲ 0.2ルt 広告宣伝費 クェ22ゴ ケ.ク% クェ20グ ケ.1% ▲ 23 ゴゴ.ク% ▲ 0.3ルt 販売促進費 2ェゴ1コ ク.ク% 3ェ1グ2 ク.ケ% 233 10コ.0% + 0.2ルt そ 他 ク グク7 ケ ゴ% ク コ1コ 7 0% 270 10ケ 0% + 0 1ルt そ 他 クェグク7 ケ.ゴ% クェコ1コ 7.0% 270 10ケ.0% + 0.1ルt 営業利益 10ェグク0 1ケ.0% 11ェ0ケ1 1ケ.1% グ21 10ク.ゴ% + 0.1ルt 営業外収益 1ェ02グ 1.ケ% コグ1 1.2% ▲ 17ク コ3.0% ▲ 0.3ルt 営業外費⽤ 17 0.0% 1ケ 0.0% ▲ 1 ゴク.0% ▲ 0.0ルt 経常利益 11 グクゴ 17 グ% 11 コゴケ 17 3% 3ク7 103 0% ▲ 0 2 t 経常利益 11ェグクゴ 17.グ% 11ェコゴケ 17.3% 3ク7 103.0% ▲ 0.2ルt 特別利益 0 0.0% 0 0.0% 0 **** + 0.0ルt 特別損失 ク 0.0% 3ゴ 0.1% 3グ ゴ73.ゴ% + 0.1ルt 税引前四半期純利益 11ェグクグェ 17.グ% 11ェコグ7ェ 17.3% 312 102.7% ▲ 0.2ルtル 法⼈税等 3ェゴ0ク グ.ゴ% 3ェ73グ グ.ク% ▲ 1ケゴ ゴグ.7% ▲ 0.グルt 四半期純利益 7ェケク0 11.ケ% コェ122 11.コ% クコ2 10ケ.3% + 0.2ルt
©
※ 前期⽐が負 値もしく 1ェ000%を超えた場合 **** で表記
アース製薬 損益計算書 計画⽐
単位:百万円
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐ 売上⾼ ケゴ 7グ3 ケコ ケケ2 ▲ 1 0ゴ0 ゴコ ク%
1ケ.2Q計画 1ケ.2Q実績 計画⽐
売上⾼ ケゴェ7グ3 エ ケコェケケ2 エ ▲ 1ェ0ゴ0 ゴコ.ク% エ 売上原価 ク2ェ7ケ3 ケ1.3% ク2ェ32ケ ケ1.ケ% ▲ ク37 ゴゴ.0% + 0.3ルt 売上総利益 2ケェゴコゴ 3コ.7% 2ケェ33ケ 3コ.ク% ▲ ケグ2 ゴ7.ケ% ▲ 0.3ルt 販管費 1グェケゴケ 22.グ% 1グェ27ク 22.2% ▲ ク21 ゴ7.3% ▲ 0.3ルt ⼈件費 3ェ27コ ク.7% 3ェ0ゴコ ク.グ% ▲ 17ゴ ゴク.グ% ▲ 0.2ルt 広告宣伝費 クェク27 ケ.3% クェ20グ ケ.1% ▲ 221 ゴグ.0% ▲ 0.2ルt 販売促進費 3ェ07グ ク.ク% 3ェ1グ2 ク.ケ% 77 102.グ% + 0.2ルt そ 他 ク ゴ1ケ 7 0% ク コ1コ 7 0% ▲ ゴコ ゴコ 0% ▲ 0 0ルt そ 他 クェゴ1ケ 7.0% クェコ1コ 7.0% ▲ ゴコ ゴコ.0% ▲ 0.0ルt 営業利益 11ェ2ゴ2 1ケ.2% 11ェ0ケ1 1ケ.1% ▲ 230 ゴコ.0% ▲ 0.1ルt 営業外収益 1ェ01ケ 1.グ% コグ1 1.2% ▲ 1ケグ コ3.7% ▲ 0.2ルt 営業外費⽤ 13 0.0% 1ケ 0.0% 2 117.2% + 0.0ルt 経常利益 12 2ゴグ 17 ケ% 11 コゴケ 17 3% ▲ 3ゴゴ ゴケ コ% ▲ 0 3 t 経常利益 12ェ2ゴグ 17.ケ% 11ェコゴケ 17.3% ▲ 3ゴゴ ゴケ.コ% ▲ 0.3ルt 特別利益 0 0.0% 0 0.0% 0 **** + 0.0ルt 特別損失 2 0.0% 3ゴ 0.1% 3ケ **** + 0.1ルt 税引前四半期純利益 12ェ2ゴ2ェ 17.ケ% 11ェコグ7ェ 17.3% ▲ ク3グ ゴケ.グ% ▲ 0.クルtル 法⼈税等 3ェコク1 グ.グ% 3ェ73グ グ.ク% ▲ 10グ ゴ7.3% ▲ 0.1ルt 四半期純利益 コェクグ1 12.1% コェ122 11.コ% ▲ 32ゴ ゴケ.1% ▲ 0.3ルt
©
※ 計画⽐が負 値もしく 1ェ000%を超えた場合 **** で表記
アース製薬 損益計算書
キ0ガ6
年計画
単位:百万円
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐ 売上⾼ 103 02コ 10ケ 777 3 7クゴ 103 ケ%
201グ年実績 201ケ年計画 前期⽐
売上⾼ 103ェ02コ エ 10ケェ777 エ 3ェ7クゴ 103.ケ% エ 売上原価 70ェ0コ1 ケコ.0% 71ェグクゴ ケ7.0% 1ェクケコ 102.1% ▲ 1.0ルt 売上総利益 32ェゴクケ 32.0% 3グェ227 33.0% 2ェ2コ0 10ケ.ゴ% + 1.0ルt 販管費 2ゴェ371 2コ.グ% 30ェ70コ 2コ.コ% 1ェ33ケ 10ク.ケ% + 0.3ルt ⼈件費 ケェ177 ケ.0% ケェグ00 ケ.1% 322 10グ.2% + 0.1ルt 広告宣伝費 ケェゴ37 ケ.7% 7ェ03コ ケ.ケ% 101 101.グ% ▲ 0.1ルt 販売促進費 7ェ232 7.0% 7ェケケケ 7.2% ク33 10ケ.0% + 0.2ルt そ 他 ゴ 02ク コ コ% ゴ グ03 コ ゴ% ク7ゴ 10グ 3% + 0 1ルt そ 他 ゴェ02ク コ.コ% ゴェグ03 コ.ゴ% ク7ゴ 10グ.3% + 0.1ルt 営業利益 3ェグ7グ 3.グ% クェグ1ゴ ク.2% ゴクク 12ケ.ク% + 0.コルt 営業外収益 1ェクグ1 1.ク% 1ェ31ゴ 1.2% ▲ 132 ゴ0.ゴ% ▲ 0.2ルt 営業外費⽤ 2ク 0.0% 1ゴ 0.0% ▲ ク コ2.1% ▲ 0.0ルt 経常利益 グ 003 ク ゴ% グ コ1コ グ ク% コ1グ 11ケ 3% 0 ケ t 経常利益 グェ003 ク.ゴ% グェコ1コ グ.ク% コ1グ 11ケ.3% + 0.ケルt 特別利益 ケ 0.0% 0 0.0% ▲ ケ **** ▲ 0.0ルt 特別損失 1コ 0.0% 7 0.0% ▲ 11 37.ク% ▲ 0.0ルt 税引前当期純利益 クェゴゴ0ェ ク.コ% グェコ11ェ グ.ク% コ21 11ケ.グ% + 0.ケルtル 法⼈税等 1ェグココ 1.グ% 1ェコケ0 1.7% 271 117.1% + 0.2ルt 当期純利益 3ェク01 3.3% 3ェゴグ1 3.7% ググ0 11ケ.2% + 0.クルt
©
※ 前期⽐が負 値もしく 1ェ000%を超えた場合 **** で表記
バスクリン 損益計算書 前期⽐
単位:百万円
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐ 売上⾼ グ 2ゴグ グ ク3ケ 1ク1 102 7%
1グ.2Q実績 1ケ.2Q実績 前期⽐
売上⾼ グェ2ゴグ エ グェク3ケ エ 1ク1 102.7% エ 売上原価 2ェ33コ クク.2% 2ェク70 クグ.ク% 132 10グ.7% + 1.3ルt 売上総利益 2ェゴグ7 ググ.コ% 2ェゴケグ グク.ケ% コ 100.3% ▲ 1.3ルt 販管費 3ェ01コ グ7.0% 3ェ0ゴグ グケ.ゴ% 77 102.ケ% ▲ 0.1ルt ⼈件費 73ク 13.ゴ% 7ググ 13.ゴ% 21 102.ゴ% + 0.0ルt 広告宣伝費 ケケ1 12.グ% グココ 10.コ% ▲ 72 コゴ.0% ▲ 1.7ルt 販売促進費 ク7ゴ ゴ.1% グ73 10.グ% ゴ3 11ゴ.ケ% + 1.グルt そ 他 1 1ク3 21 ケ% 1 17コ 21 7% 3ク 103 1% + 0 1ルt そ 他 1ェ1ク3 21.ケ% 1ェ17コ 21.7% 3ク 103.1% + 0.1ルt 営業利益 ▲ ケ1 エ1.2% ▲ 12ゴ エ2.ク% ▲ ケコ **** ▲ 1.2ルt 営業外収益 3 0.1% 7 0.1% 3 217.2% + 0.1ルt 営業外費⽤ 2 0.0% 2 0.0% 0 102.グ% ▲ 0.0ルt 経常利益 ▲ ケ0 1 1% ▲ 12グ 2 3% ▲ ケク **** ▲ 1 2 t 経常利益 ▲ ケ0 エ1.1% ▲ 12グ エ2.3% ▲ ケク **** ▲ 1.2ルt 特別利益 0 0.0% 0 0.0% 0 **** + 0.0ルt 特別損失 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% ▲ 0.0ルt 税引前四半期純利益 ▲ ケ1 エ1.2% ▲ 12グ エ2.3% ▲ ケク **** ▲ 1.2ルtル 法⼈税等 ▲ 23 エ0.ク% ▲ 3ゴ エ0.7% ▲ 1ケ **** ▲ 0.3ルt 四半期純利益 ▲ 37 エ0.7% ▲ コグ エ1.ケ% ▲ ク7 **** ▲ 0.ゴルt
©
※ 前期⽐が負 値もしく 1ェ000%を超えた場合 **** で表記
バスクリン 損益計算書 計画⽐
単位:百万円
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐ 売上⾼ グ グ7ケ グ ク3ケ ▲ 1ク0 ゴ7 グ%
1ケ.2Q計画 1ケ.2Q実績 計画⽐
売上⾼ グェグ7ケ エ グェク3ケ エ ▲ 1ク0 ゴ7.グ% エ 売上原価 2ェクコ1 クク.グ% 2ェク70 クグ.ク% ▲ 10 ゴゴ.ケ% + 1.0ルt 売上総利益 3ェ0ゴグ ググ.グ% 2ェゴケグ グク.ケ% ▲ 12ゴ ゴグ.コ% ▲ 1.0ルt 販管費 3ェ021 グク.2% 3ェ0ゴグ グケ.ゴ% 7ク 102.グ% + 2.コルt ⼈件費 7グコ 13.ケ% 7ググ 13.ゴ% ▲ 2 ゴゴ.7% + 0.3ルt 広告宣伝費 グ7グ 10.3% グココ 10.コ% 13 102.ク% + 0.グルt 販売促進費 クゴ3 コ.ゴ% グ73 10.グ% 7ゴ 11ケ.1% + 1.7ルt そ 他 1 1ゴク 21 ク% 1 17コ 21 7% ▲ 1ケ ゴコ ケ% + 0 3ルt そ 他 1ェ1ゴク 21.ク% 1ェ17コ 21.7% ▲ 1ケ ゴコ.ケ% + 0.3ルt 営業利益 7ク 1.3% ▲ 12ゴ エ2.ク% ▲ 20ク **** ▲ 3.7ルt 営業外収益 2 0.0% 7 0.1% ク 27コ.1% + 0.1ルt 営業外費⽤ 2 0.0% 2 0.0% 0 102.1% + 0.0ルt 経常利益 7ク 1 3% ▲ 12グ 2 3% ▲ 1ゴゴ **** ▲ 3 ケ t 経常利益 7ク 1.3% ▲ 12グ エ2.3% ▲ 1ゴゴ **** ▲ 3.ケルt 特別利益 0 0.0% 0 0.0% 0 **** + 0.0ルt 特別損失 0 0.0% 0 0.0% 0 **** + 0.0ルt 税引前四半期純利益 7ク 1.3% ▲ 12グ エ2.3% ▲ 1ゴゴ **** ▲ 3.ケルtル 法⼈税等 2ク 0.ク% ▲ 3ゴ エ0.7% ▲ ケク **** ▲ 1.2ルt 四半期純利益 グ0 0.ゴ% ▲ コグ エ1.ケ% ▲ 13グ **** ▲ 2.グルt
©
※ 計画⽐が負 値もしく 1ェ000%を超えた場合 **** で表記
バスクリン 損益計算書
キ0ガ6
年計画
単位:百万円
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐ 売上⾼ 13 グゴク 1ク グ00 ゴ0グ 10ケ 7%
201グ年実績 201ケ年計画 前期⽐
売上⾼ 13ェグゴク エ 1クェグ00 エ ゴ0グ 10ケ.7% エ 売上原価 ケェ0コグ クク.コ% ケェク01 クク.2% 31ケ 10グ.2% ▲ 0.ケルt 売上総利益 7ェグ0ゴ ググ.2% コェ0ゴコ ググ.コ% グココ 107.コ% + 0.ケルt 販管費 ケェグ12 ク7.ゴ% ケェゴ02 ク7.ケ% 3コゴ 10ケ.0% ▲ 0.3ルt ⼈件費 1ェクコ2 10.ゴ% 1ェグクゴ 10.7% ケケ 10ク.グ% ▲ 0.2ルt 広告宣伝費 1ェグケグ 11.グ% 1ェ77グ 12.2% 210 113.ク% + 0.7ルt 販売促進費 1ェ020 7.グ% 1ェ0ク0 7.2% 1ゴ 101.ゴ% ▲ 0.3ルt そ 他 2 ククク 1コ 0% 2 グ37 17 グ% ゴ3 103 コ% ▲ 0 グルt そ 他 2ェククク 1コ.0% 2ェグ37 17.グ% ゴ3 103.コ% ▲ 0.グルt 営業利益 ゴゴケ 7.3% 1ェ1ゴケ コ.2% 1ゴゴ 120.0% + 0.ゴルt 営業外収益 11 0.1% コ 0.1% ▲ 2 7ゴ.0% ▲ 0.0ルt 営業外費⽤ グ 0.0% ク 0.0% 0 ゴ2.ケ% ▲ 0.0ルt 経常利益 1 002 7 ク% 1 200 コ 3% 1ゴ7 11ゴ 7% 0 ゴ t 経常利益 1ェ002 7.ク% 1ェ200 コ.3% 1ゴ7 11ゴ.7% + 0.ゴルt 特別利益 0 0.0% 0 0.0% 0 **** + 0.0ルt 特別損失 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% ▲ 0.0ルt 税引前当期純利益 1ェ001ェ 7.ク% 1ェ200ェ コ.3% 1ゴコ 11ゴ.コ% + 0.ゴルtル 法⼈税等 32コ 2.ク% 3ゴ7 2.7% ケコ 120.コ% + 0.3ルt 当期純利益 ケ73 グ.0% コ03 グ.グ% 12ゴ 11ゴ.3% + 0.ケルt
©
※ 前期⽐が負 値もしく 1ェ000%を超えた場合 **** で表記
⽩元アース 損益計算書 前期⽐
単位:百万円
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐ 売上⾼ 7 373 7 コクグ ク72 10ケ ク%
1グ.2Q実績 1ケ.2Q実績 前期⽐
売上⾼ 7ェ373 エ 7ェコクグ エ ク72 10ケ.ク% エ 売上原価 グェ13ケ ケゴ.7% グェ20ケ ケケ.ク% ケゴ 101.ク% ▲ 3.3ルt 売上総利益 2ェ23ケ 30.3% 2ェケ3ゴ 33.ケ% ク02 11コ.0% + 3.3ルt 販管費 2ェグ12 3ク.1% 2ェケ71 3ク.0% 1グゴ 10ケ.3% ▲ 0.0ルt ⼈件費 7グケ 10.3% 7グ1 ゴ.ケ% ▲ ク ゴゴ.ク% ▲ 0.7ルt 広告宣伝費 7コ 1.1% 2ケ0 3.3% 1コ2 332.ケ% + 2.3ルt 販売促進費 3ケク ク.ゴ% グ3コ ケ.ゴ% 17ク 1ク7.コ% + 1.ゴルt そ 他 1 313 17 コ% 1 120 1ク 3% ▲ 1ゴ2 コグ 3% ▲ 3 グルt そ 他 1ェ313 17.コ% 1ェ120 1ク.3% ▲ 1ゴ2 コグ.3% ▲ 3.グルt 営業利益 ▲ 27グ エ3.7% ▲ 31 エ0.ク% 2ク3 **** + 3.3ルt 営業外収益 クケ 0.ケ% グ7 0.7% 11 12ク.1% + 0.1ルt 営業外費⽤ グ2 0.7% ゴ0 1.2% 37 171.ク% + 0.クルt 経常利益 ▲ 2コ2 3 コ% ▲ ケグ 0 コ% 217 **** 3 0 t 経常利益 ▲ 2コ2 エ3.コ% ▲ ケグ エ0.コ% 217 **** + 3.0ルt 特別利益 13ケ 1.ゴ% 32 0.ク% ▲ 10ク **** ▲ 1.クルt 特別損失 12 0.2% 0 0.0% ▲ 12 0.0% ▲ 0.2ルt 税引前四半期純利益 ▲ 1グコ エ2.1% ▲ 32 エ0.ク% 12グ **** + 1.7ルtル 法⼈税等 1 0.0% 7 0.1% グ グ00.1% + 0.1ルt 四半期純利益 ▲ 1グゴ エ2.2% ▲ ク0 エ0.グ% 11ゴ **** + 1.7ルt
©
※ 前期⽐が負 値もしく 1ェ000%を超えた場合 **** で表記
⽩元アース 損益計算書 計画⽐
単位:百万円
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減 % 構成⽐ 売上⾼ ゴ 222 7 コクグ ▲ 1 37ケ コグ 1%
1ケ.2Q計画 1ケ.2Q実績 計画⽐
売上⾼ ゴェ222 エ 7ェコクグ エ ▲ 1ェ37ケ コグ.1% エ 売上原価 ケェ17コ ケ7.0% グェ20ケ ケケ.ク% ▲ ゴ71 コク.3% ▲ 0.ケルt 売上総利益 3ェ0クク 33.0% 2ェケ3ゴ 33.ケ% ▲ ク0ク コケ.7% + 0.ケルt 販管費 3ェ1ク1 3ク.1% 2ェケ71 3ク.0% ▲ クケゴ コグ.0% ▲ 0.0ルt ⼈件費 コ3ケ ゴ.1% 7グ1 ゴ.ケ% ▲ コグ コゴ.コ% + 0.グルt 広告宣伝費 32ク 3.グ% 2ケ0 3.3% ▲ ケ3 コ0.3% ▲ 0.2ルt 販売促進費 ケゴ7 7.ケ% グ3コ ケ.ゴ% ▲ 1グコ 77.3% ▲ 0.7ルt そ 他 1 2コ2 13 ゴ% 1 120 1ク 3% ▲ 1ケ2 コ7 ク% + 0 クルt そ 他 1ェ2コ2 13.ゴ% 1ェ120 1ク.3% ▲ 1ケ2 コ7.ク% + 0.クルt 営業利益 ▲ ゴケ エ1.0% ▲ 31 エ0.ク% ケク **** + 0.ケルt 営業外収益 1コ 0.2% グ7 0.7% 3ゴ 317.0% + 0.グルt 営業外費⽤ 2グ 0.3% ゴ0 1.2% ケク 3グ1.0% + 0.ゴルt 経常利益 ▲ 10ク 1 1% ▲ ケグ 0 コ% 3ゴ **** 0 3 t 経常利益 ▲ 10ク エ1.1% ▲ ケグ エ0.コ% 3ゴ **** + 0.3ルt 特別利益 0 0.0% 32 0.ク% 32 **** + 0.クルt 特別損失 0 0.0% 0 0.0% 0 **** + 0.0ルt 税引前四半期純利益 ▲ 10ク エ1.1% ▲ 32 エ0.ク% 71 **** + 0.7ルtル 法⼈税等 ク 0.0% 7 0.1% 3 1ケゴ.グ% + 0.0ルt 四半期純利益 ▲ 10コ エ1.2% ▲ ク0 エ0.グ% ケコ **** + 0.7ルt
©
※ 計画⽐が負 値もしく 1ェ000%を超えた場合 **** で表記